О бюджете Светлогорского района

По результатам 2016 года доходная часть бюджета Светлогорского района сформирована в объеме 55 450 721,24 рублей налоговых и неналоговых платежей. Уточненные годовые плановые назначения исполнены на 100,5 % (за 2015 год - на 100,2%). Обеспечено выполнение уточненных годовых планов доходов всеми бюджетами первичного уровня. По сравнению с 2015 годом наполняемость местных бюджетов в истекшем году увеличилась на 1 973 458,50 рублей, или на 3,7%.

В целом по бюджету района выполнены уточненные плановые параметры по всем доходным источникам. Доходная часть бюджета района на 86,6% сформирована за счет основных доходных источников: подоходного налога с физических лиц (34,5%), налогов на собственность (30,4%), налога на добавленную стоимость (12,4%), неналоговых доходов (9,6%).

За счет действующих на территории района в соответствии с законодательством местных налогов и сборов бюджет пополнился на 72 220,85 рублей.

По состоянию на 1 января 2017 года задолженность по налогам во все уровни бюджетов (включая республиканский бюджет) составила 179 210,73 рублей и уменьшилась по сравнению с началом 2016 года на 157 249,27рублей.

В 2016 году безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета составили 27,1% объема доходной части консолидированного бюджета района и профинансированы в сумме 20 454 666,87 рублей (99,9 % к плану).

Таким образом, доходы консолидированного бюджета района с учетом безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета были сформированы в сумме 75 668 488,0 рублей, или 100,3 % уточненного годового плана.

Расходы бюджета района за 2016 год произведены в пределах поступивших в бюджет собственных доходов и средств областного бюджета и составили 75 566 957,3 рублей или 99,6 % уточненного годового плана. Консолидированный бюджет района на 1 января 2017 года исполнен с профицитом в объеме 337 465,99 рублей.

Основной объем поступления доходов концентрировался на исполнении социального блока расходов, выплате заработной платы работникам бюджетного сектора и трансфертов населению. Все эти меры позволили сбалансировать возможности бюджета и потребности в финансировании расходов.

По состоянию на 1 января 2017 года бюджет района находился в допустимых параметрах экономической безопасности.

Прямой долг органов местного управления и самоуправления на 1 января 2017 при утвержденном лимите в 5000,0 рублей составил ноль рублей Долг, гарантированный местными исполнительными и распорядительными органами, при утвержденном лимите в 5000,0 рублей на 1 января 2017 отсутствует.

Кредиторская задолженность на 1 января 2017 года по бюджету района составила 371,37 рублей.

Всего расходы на социально-культурную сферу, социальную политику за 2016 год профинансированы в объеме 59 151 314,4 рублей. Их удельный вес в общих расходах бюджета составил 78,3%.

В сложившейся структуре расходов первоочередные статьи составили 54 086 198,40 рублей или 71,6% в общем объеме расходов.

В 2016 году расходы по отрасли «Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность» за счет средств бюджета района составили 441 704,88 рублей или 99,9% уточненного годового плана.

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство (без расходов на жилищное строительство) в отчетном периоде профинансированы в сумме 9 902 483,61 рублей или 99,9% к уточненному годовому плану. Чуть более 35% указанного объема бюджетных ассигнований направлены на субсидирование организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищнокоммунальные услуги населению. Данные расходы бюджета профинансированы в отчетном периоде в сумме 3 531 457,74 рублей (100,0% годовых плановых назначений)

На субсидирование городских и пригородных пассажирских перевозок из бюджета района направлено 972 512,75 рублей, что составило 100,0 % уточненных годовых плановых назначений. По оперативным данным с учетом выручки населения затраты транспортной организации по осуществлению городских и пригородных пассажирских перевозок компенсированы на 99,5 %, в том числе за счет бюджета возмещено 30,0 % затрат.

Объем направленных из бюджета субсидий на возмещение топливоснабжающей организации разницы в ценах на твердое топливо, реализуемое населению составил за январь-декабрь 2016 года 55 543,37 рублей (82,5% годовых плановых назначений).

Субвенции из бюджета на развитие территорий, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС при годовом плане 30898,1 рублей поступили и профинансированы в объеме 25473,16 рублей или 82,4% уточненных годовых назначений.

Выплата льгот и компенсаций гражданам в соответствии с Законом Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» при плане 8 000,0 рублей произведена за 2016 год в объеме 7 288,84 рублей или 91,1 %.